Modulo-08 Controle de Qualidade

08 Controle de Qualidade

  • 1 – DOCUMENTOS, PROCEDIMENTOS e NORMAS
    • Cadastro de Documentos, Procedimentos e Normas;
    • Permite anexar os Documentos, Procedimentos e Normas;
    • Controle de versões, elaboração e aprovação de Procedimentos e Documentos;
  • 2 – PESSOAL
    • Faz o Cadastro da Matriz de Competência;
    • Faz a Atribuições e Responsabilidades das Funções dos Profissionais;
    • Identifica e sinaliza as reponsabilidades de cada um na IT (Instrução de Trabalho);
  • 3 – PGP – PROCEDIMENTO GERENCIAL PADRÃO
    • Permite você cadastrar o seu Funcionograma diretamente no Sistema;
    • Permite cadastrar o PGP no próprio Sistema;
    • Dentro do PGP permite controlar e referenciar:
      • Requisitos e Atribuições;
      • Documentos de Referência;
      • Controle de Documentos;
  • 4 – POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
    • • Permite você cadastrar o seu Funcionograma diretamente no Sistema;
    • • Permite cadastrar o POP no próprio Sistema;
    • • Dentro do POP permite controlar e referenciar:
      • Requisitos e Atribuições;
      • Documentos de Referencia;
      • Controle de Documentos;

  • 5 – IT – INSTRUÇÃO DE TAREFA
    • Permite você cadastrar o seu Funcionograma diretamente no Sistema;
    • Permite cadastrar a sua IT (Instrução de Trabalho) no próprio Sistema;
    • Na própria IT, você faz referência aos cargos da Matriz de Competência;
    • Na própria IT, você define a responsabilidade no Funcionograma;
    • Dentro da IT permite controlar e referenciar:
      • Requisitos e Atribuições;
      • Documentos de Referencia;
      • Controle de Documentos;
  • 6 – RNC – REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADE
    • Permite cadastrar as Não Conformidades;
    • Controla as Não Conformidades:
      • Permite registrar as Ocorrências e Reclamações;
      • Identifica a Análise Crítica;
      • Ação Imediata a ser tomada;
      • Ação Imediata Implementada;
      • Análise de Causa Raiz e Plano de Ação;
      • Verificação da Efetivação da Ação;
      • Realimentação do Cliente;
    • Relatorio Estatístico de Ocorrências, Reclamações e Não Conformidades;
  • 1 – CONTROLE, INSPEÇÃO E RASTREABILIDADE NO RECEBIMENTO DE MATERIAIS
    • Controle, Inspeção e Rastreabilidade de Materiais do tipo:
      • Partículas Magnéticas;
      • Recebimento de Tintas;
      • Material de Líquido Penetrante;
      • Recebimento de Consumíveis de Soldagem;
      • Inspeção de Recebimento;
    • Permite cadastrar novos Tipos de Recebimentos;
    • Permite Formatar novos formulários de Recebimentos;
    • Permite buscar todos os recebimentos feito pelo Sistema e apenas complementar as informações necessárias;
    • Permite especificar/selecionar os Instrumentos Utilizados na inspeção;
    • Permite anexar os documentos necessários;

  • 2 – CONTROLE DE CALIBRAÇÃO
    • Faz o Cadastro de Equipamentos;
    • Faz o Controle de Calibração, Certificado e permite anexar o certificado;
  • 3 – INSPETORES
    • Permite cadastrar Inspetores e Soldadores;

NUMERO DA RASTREABILIDADE

O Número da Rastreabilidade será dado automaticamnte pelo sistema. Este número é o próprio número da AF adicionando a “/” (barra) seguido do número do item da AF. Se o produto recebido for do mesmo lote, então o final será “00”, caso contrário usaremos o nº 01 para o 1º lote, o nº 02 para o 2º lote, etc.